|
Faktúra |
14 / 1620005751
|
Elektrina
|
2 522.00 |
s DPH |
21.01.2016 |
Slovakia Energy, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
15 / 616100485
|
Vodné, stočné
|
206,81 |
s DPH |
08.02.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
16 / 616100222
|
Vodné, stočné
|
188.- |
s DPH |
08.02.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
17 / 3416006090
|
odvoz odpadu KO
|
348,39 |
s DPH |
08.02.2016 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
18 / 16000299
|
Čist.prostriedky ŠJ
|
290,21 |
s DPH |
08.02.2016 |
Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
19 / 2000144573
|
teplo
|
21 752,20 |
s DPH |
11.02.2016 |
Bratislavská teplárenská |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
20 / 116105024
|
Vodné, stočné
|
1 315,10 |
s DPH |
12.02.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
21 / 160007
|
oprava VKZ
|
162,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
HAŠŠO |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
22 / 16000378
|
Čist.prostriedky ŠJ
|
57,64 |
s DPH |
09.02.2016 |
Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
24 / 20160044
|
Upratovanie kanc.priestorov
|
521,43 |
s DPH |
11.02.2016 |
Contecon, spol. s r.o. |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
37 / 3416017383
|
odvoz odpadu KO
|
398,16 |
s DPH |
07.03.2016 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
25 / 2166030170
|
monitorovanie EZS
|
26,16 |
s DPH |
12.02.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
28 / 7601627211
|
telefón
|
67,68 |
s DPH |
29.02.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
29 / 7175316486
|
plyn
|
269.- |
s DPH |
03.03.2016 |
SPP -Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
30 / 1013242
|
tonery
|
121,61 |
s DPH |
03.03.2016 |
PRYZMAT |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
31 / OF0063
|
Práce ekonóma
|
500.- |
s DPH |
03.03.2016 |
Cognitio, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
32 / 616101354
|
Vodné, stočné
|
175,84 |
s DPH |
07.03.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
33 / 616101616
|
Vodné, stočné
|
193,54 |
s DPH |
07.03.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
34 / 1013261
|
tonery
|
53,40 |
s DPH |
07.03.2016 |
PRYZMAT |
|
|
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
35 / 1616102500
|
tonery
|
33,85 |
s DPH |
07.03.2016 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
07.03.2016 |