|
Faktúra |
20121384
|
chémia
|
317,50 |
s DPH |
20.02.2013 |
POOLMAX |
|
|
|
27.12.2012 |
|
Faktúra |
213016
|
oprava konvektomat
|
132,00 |
s DPH |
20.02.2013 |
HAŠŠO |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Zmluva |
16022013
|
dar
|
150,00 |
s DPH |
16.02.2013 |
SEMPER |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
16.02.2013 |
|
Faktúra |
2136030321
|
monitorovanie
|
39,60 |
s DPH |
12.02.2013 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Zmluva |
1590364006
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
19,19 |
s DPH |
12.02.2013 |
ASGV elite SAVA |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
3240364311
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
229,87 |
s DPH |
12.02.2013 |
Rodinné centrum DLHÁčIK, o.z. |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
04.09.2013 |
|
Zmluva |
0540364312
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
16,99 |
s DPH |
12.02.2013 |
ASGV elite SAVA |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
3300364311
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
1 509.91 |
s DPH |
12.02.2013 |
Občianske združenia ESPRIT |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
1170364311
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
2 274.98 |
s DPH |
12.02.2013 |
CENTRUM Nadania n.o. |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
2070364007
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
595,93 |
s DPH |
12.02.2013 |
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
3330364311
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
350,41 |
s DPH |
12.02.2013 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
1530364311
|
energie dodatok od 01.01.2013
|
348,99 |
s DPH |
12.02.2013 |
HAPPY DAYS, s.r.o |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
04.09.2013 |
|
Faktúra |
7300767750
|
telefón
|
64,58 |
s DPH |
08.02.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
7746964771
|
telefón
|
250,67 |
s DPH |
08.02.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
100009845
|
teplo
|
24 263,46 |
s DPH |
07.02.2013 |
Bratislavská teplárenská |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
2136030313
|
monitorovanie
|
19,92 |
s DPH |
07.02.2013 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
613100470
|
vodné, stočné, zrážky
|
226,96 |
s DPH |
06.02.2013 |
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
113105509
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 384,14 |
s DPH |
06.02.2013 |
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
613100170
|
vodné, stočné, zrážky
|
206,33 |
s DPH |
06.02.2013 |
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
1300160
|
potreby upratovacie
|
129,41 |
s DPH |
06.02.2013 |
ADLERR |
|
|
|
20.02.2013 |