|
Faktúra |
70596115
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
30.04.2013 |
KOMENSKY |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
7304134454
|
telefón
|
116,77 |
s DPH |
22.04.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
1010660
|
tonery
|
44,40 |
s DPH |
17.04.2013 |
PRZYMAT |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Zmluva |
13042013
|
dar
|
150,00 |
s DPH |
13.04.2013 |
SEMPER |
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava |
|
|
13.04.2013 |
|
Faktúra |
113122960
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 862,98 |
s DPH |
09.04.2013 |
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
5748927505
|
telefón
|
174,72 |
s DPH |
09.04.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
100011380
|
teplo
|
17 124.64 |
s DPH |
08.04.2013 |
Bratislavská teplárenská |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
3413049565
|
odvoz odpadu KOR
|
398,16 |
s DPH |
08.04.2013 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
7104792554
|
plyn
|
178,00 |
s DPH |
05.04.2013 |
SPP -Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
06.04.2013 |
|
Faktúra |
1010647
|
tonery
|
148,02 |
s DPH |
04.04.2013 |
PRZYMAT |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
201311
|
čistiace prostriedky
|
448,95 |
s DPH |
03.04.2013 |
Praktik Švecová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
613103188
|
vodné, stočné, zrážky
|
205,27 |
s DPH |
02.04.2013 |
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
02.04.2013 |
|
Faktúra |
613103489
|
vodné, stočné, zrážky
|
227,00 |
s DPH |
02.04.2013 |
BVS- Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
02.04.2013 |
|
Faktúra |
2013056
|
technik BTS
|
79,80 |
s DPH |
01.04.2013 |
Milan Bojňanský |
|
|
|
01.04.2013 |
|
Faktúra |
2132400747
|
zapožičanie kopírky
|
357,59 |
s DPH |
29.03.2013 |
Konica Minolta |
|
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
70596115
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
29.03.2013 |
Komenský |
|
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
2136030878
|
monitorovanie
|
19,92 |
s DPH |
29.03.2013 |
Hlavné mesto SR |
|
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
2132400747
|
zapožičanie kopírky
|
357,59 |
s DPH |
29.03.2013 |
Konica Minolta |
|
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
201300185
|
chémia
|
387,36 |
s DPH |
27.03.2013 |
POOLMAX |
|
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
1000112012
|
teplo/preplatok 2012
|
-9 719,86 |
s DPH |
21.03.2013 |
Bratislavská teplárenská |
|
|
|
21.03.2013 |