|
Faktúra |
253 / 20156328
|
Pracovné odevy ZŠ
|
85,08 |
s DPH |
10.12.2015 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
254 / 20156322
|
Pracovné odevy ŠJ
|
172,68 |
s DPH |
10.12.2015 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
255 / 1092015
|
Vymena domacich telefonov
|
100.- |
s DPH |
10.12.2015 |
BenkovicsElektrik |
|
|
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
256 / 10121705
|
tonery
|
267,12 |
s DPH |
10.12.2015 |
PRYZMAT |
|
|
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
257 / 9780096971
|
telefón
|
34,72 |
s DPH |
10.12.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
258 / 2156033255
|
monitorovanie EZS
|
26,16 |
s DPH |
10.12.2015 |
KOMENSKY |
|
|
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
259 / 201507166
|
www.bezkriedy.sk-hesla
|
16,56 |
s DPH |
10.12.2015 |
KOMENSKY |
|
|
|
10.12.2015 |
|
Faktúra |
261 / 115189042
|
Vodné, stočné
|
1 139,02 |
s DPH |
14.12.2015 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
262 / 2015661
|
technik BTS
|
139,80 |
s DPH |
14.12.2015 |
Milan Bojňanský |
|
|
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
263 / 35315
|
Pracovné odevy ZŠ
|
252.- |
s DPH |
17.12.2015 |
ABTEX, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
8 / 160100001
|
Tech.obsluha školsk. bazéna
|
400.- |
s DPH |
27.01.2016 |
PRAMENE ZDRAVIA s.r.o. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
10 / OF00039
|
Práce ekonóma
|
500.- |
s DPH |
31.01.2016 |
Cognitio, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
66 / 116122587
|
Vodné, stočné
|
1 009,73 |
s DPH |
12.04.2016 |
Brat.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
52 / 7602586961
|
telefón
|
110,92 |
s DPH |
31.03.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
43 / 20160094
|
Zaškolenie personálu
|
516,00 |
s DPH |
09.03.2016 |
Contecon, spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
42 / 2166030374
|
monitorovanie EZS
|
26,16 |
s DPH |
09.03.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
44 / 2000146712
|
teplo
|
17 988,72 |
s DPH |
08.03.2016 |
Bratislavská teplárenská |
|
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
46 / 1013296
|
tonery
|
70,80 |
s DPH |
14.03.2016 |
PRYZMAT |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
45 / 1162202151
|
Tlačivá
|
102,05 |
s DPH |
10.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
47 / 3216320307
|
Gastrolístky
|
201,80 |
s DPH |
17.03.2016 |
DOXX |
|
|
|
17.03.2016 |